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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-01 11:11

你這個按月做賬就可以,做借管理費用 貸預(yù)付賬款 等發(fā)票到借預(yù)付賬款貸銀行或者是其他應(yīng)付款就可以,

珊瑚 追問

2019-04-01 11:31

那不對,現(xiàn)在是己經(jīng)銀行付過款了,只是沒有到發(fā)票,而且發(fā)票會

珊瑚 追問

2019-04-01 11:32

在下個月應(yīng)是到9月的發(fā)票一起。

maize老師 解答

2019-04-01 11:47

你付款做借其他應(yīng)付款貸銀行就可以,你實際發(fā)生這個費用按月做,你現(xiàn)在就按月先做,要不跨年的時候你之前年前沒入后面也不能做費用

珊瑚 追問

2019-04-01 11:56

沒看懂,您意思是,沒有發(fā)票,每個月也應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生做費用?最后一句是什么意思?

maize老師 解答

2019-04-01 12:00

是的,費用這個是不能跨年,要是2018年費用你在2019年做只能做以前年度損益調(diào)整不能做在2018年費用或者是2019年費用抵扣企業(yè)所得稅

珊瑚 追問

2019-04-01 12:02

如果入以前年度損益調(diào)整,那還能稅前扣除2018年度么

maize老師 解答

2019-04-01 12:04

不能,你沒有入在2018年賬上是不能稅前扣除

珊瑚 追問

2019-04-01 21:52

就是說,以前年度調(diào)整入的費用,在2018和2019年匯算清繳都不能稅前扣除?白花這費用?

maize老師 解答

2019-04-02 08:43

是的,所以在年終的時候一定要催公司人員有發(fā)票就趕緊報銷,跨年可以不予對方報銷

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相關(guān)問題討論
你好 ,借以前年度損益調(diào)整? 貸預(yù)付賬款
2022-03-23 12:00:45
你好,按規(guī)定是需要取得對方單位開具的發(fā)票 做到資金流,票流一致
2016-11-23 08:53:21
您好,是為了后期統(tǒng)計
2022-03-28 23:12:22
您好,是的一般都是這樣處理,才有說服力,也有利及時結(jié)算
2021-11-09 21:38:18
你這個按月做賬就可以,做借管理費用 貸預(yù)付賬款 等發(fā)票到借預(yù)付賬款貸銀行或者是其他應(yīng)付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
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