
內(nèi)賬 銷售采用預(yù)收款形式的 以收到尾款確認(rèn)收入 還是收到(?>?<?)發(fā)票為準(zhǔn)確認(rèn)收入
答: 你好內(nèi)賬在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入
應(yīng)收張三一年的服務(wù)費(fèi)2000,但還沒(méi)收,11月做帳分錄是 <br>借 應(yīng)收賬款 2000<br> 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 167<br> 預(yù)收賬款 1833 12月也確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在收到12月收入200元,說(shuō)是從12開(kāi)始以后每月都給現(xiàn)金,那之前11、12月確認(rèn)的分錄怎么沖
答: 11月分錄怎么借應(yīng)收貸預(yù)收,沒(méi)看到稅金,不是沒(méi)收到款嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到此款分錄是不是可以這樣做<br>借:銀行存款380000<br> 貸:應(yīng)收賬款38000<br>或者<br>借:銀行存款380000<br> 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入361904.76<br> 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18095.24<br>月底繳納本月增值稅稅款18095.24元時(shí)<br> 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加18095.24<br> 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br>借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳增值稅18095.24<br> 貸:銀行存款18095.24<br>想問(wèn)一下收到款時(shí)的兩筆分錄哪個(gè)正確?<br>月底繳納增值稅時(shí)的分錄正確嗎?
答: 增值稅不屬于稅金及附加。屬于價(jià)外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款


睫毛彎彎 追問(wèn)
2019-03-31 17:11
小惑老師 解答
2019-03-31 17:31
睫毛彎彎 追問(wèn)
2019-03-31 18:31
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2019-03-31 19:48
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2019-03-31 20:10
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2019-04-01 09:31