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四季
于2019-03-30 23:00 發(fā)布 ??1369次瀏覽
莊老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2019-03-30 23:02
你好,是文化館租賃費(fèi)稅率為10%
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文化館一類的增值稅稅率為10%嗎?
答: 你好,是文化館租賃費(fèi)稅率為10%
老師,您好,文化館出租給企業(yè)的增值稅稅率是多少呀?是文化館要交的增值稅率
答: 你好,要按照9%稅率繳增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 文化館出租給企業(yè)的增值稅稅率是多少呀
答: 房屋是什么時(shí)候的 一般納稅人一般計(jì)稅9%,簡易計(jì)稅和小規(guī)模是5%
老師好,為什么文化館文藝演出第一道門票免增值稅?
討論
2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( A.13.63)萬元。解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)。他購進(jìn)的辦公用品增值稅8萬不能抵扣嗎?
【單選題】1、2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( )萬元。這道題文化館租賃的稅率是多少?答案解析是10%對(duì)嗎
文化館的第二道門票的稅率也是10%嗎?這題的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為什么沒得抵扣?
某文化館(一般納稅人)舉辦文藝演出收取的第一道門票要交增值稅嗎
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
★ 4.99 解題: 47816 個(gè)
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