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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-03-30 18:01

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款

會(huì)丫頭 追問

2019-03-30 18:06

老師    我預(yù)付了廠家的貨款   然后購買的過程中   廠家會(huì)給出些返利用于沖抵貨款    那我的會(huì)計(jì)分錄是不是:借:庫存商品   貸:預(yù)付賬款      主營業(yè)務(wù)成本

趙英老師 解答

2019-03-31 00:25

借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:應(yīng)付賬款

趙英老師 解答

2019-03-31 00:27

借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額」貸:預(yù)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用

趙英老師 解答

2019-03-31 00:27

后面這筆分錄。。

會(huì)丫頭 追問

2019-03-31 14:41

收到的返利是減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

趙英老師 解答

2019-03-31 15:05

沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。。

會(huì)丫頭 追問

2019-03-31 15:07

那給客戶的返利呢?

會(huì)丫頭 追問

2019-03-31 15:10

借:銀行存款     100    財(cái)務(wù)費(fèi)用    5   貸:主營業(yè)務(wù)收入   105   是這樣嗎

趙英老師 解答

2019-03-31 16:59

給客戶的返利是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,開具發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)了收入和稅費(fèi)

會(huì)丫頭 追問

2019-03-31 17:03

假如做內(nèi)賬   不涉及稅務(wù)呢

趙英老師 解答

2019-03-31 19:05

也一樣處理。。。。。

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相關(guān)問題討論
你好,本月預(yù)收部分貨款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
2022-04-15 10:28:48
借:銷售費(fèi)用-傭金 貸:銀行
2019-01-08 10:09:07
你好, 借 應(yīng)收賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行貸應(yīng)收
2020-06-05 15:53:50
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2019-03-30 18:01:09
你好 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-12-24 14:43:18
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