
就是別人發(fā)給我的材料,1月到12月,每個(gè)月的材料單都做了應(yīng)付賬款,到12月份他來對(duì)賬,他的一聯(lián)單也收回了,那么只做12月份的,還是1月到12月一起做尼,如果一起做該怎么做
答: 什么意思?既然前面每個(gè)月都做了入庫和應(yīng)付,那對(duì)賬就不需要另外做賬了啊
園林綠化12月進(jìn)的材料,1月份開發(fā)票,到時(shí)候12月的材料應(yīng)該做到12月份還是1月份?
答: 你好 12月份暫估,1月收到發(fā)票后,先紅沖,再正確處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份收到材料款發(fā)票22471.5,付款10000。1月份收到材料款2300,付款13510。請(qǐng)問12月份和1月份會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,借原材料22471.5 貸銀行存款10000 應(yīng)付賬款12471.5
現(xiàn)在要做1月份的材料入庫,但是采購(gòu)那邊把1月和2月的材料發(fā)票都開在一起了,也認(rèn)證了,但是入庫又只入1月份的材料金額,2月的還是等到2月入,做賬該怎樣處理
我12月份就把1.2.3月的房租付款了,我12月份應(yīng)該怎么做分錄?1月份我收到發(fā)票,當(dāng)月也抵扣了,我該如何做分錄?
我12月份就把1.2.3月的房租付款了,我12月份應(yīng)該怎么做分錄?1月份我收到發(fā)票,當(dāng)月也抵扣了,我該如何做分錄?
現(xiàn)在收到12月的材料票,是不是要做在12月份帳上,可以坐在1月份嗎?沒付款沒發(fā)貨,對(duì)方只是12月份把票開了


王玲 追問
2019-03-30 14:17
小云老師 解答
2019-03-30 14:48