廠家搞活動,給客戶送抵扣券,如12月1日送出一張400元的抵扣券給A。12月20日,A客戶前來消費(fèi),共花費(fèi)600元,使用400的抵扣券,實(shí)際收款200元。 注:抵扣券400元的錢,公司可以從廠家處收回 請問這個在賬務(wù)上怎么處理會比較好?請幫我分別寫出廠家和公司涉及的分錄。急
想人陪的哈密瓜,數(shù)據(jù)線
于2015-12-27 19:47 發(fā)布 ??684次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會計(jì)師
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公司
借銀行存款200
其他應(yīng)收款400
貸主營業(yè)務(wù)收入600
廠家 借 其他應(yīng)付款400
貸 銀行存款400
2015-12-27 20:05:14

要是可以從廠家收回的話,可以把抵扣券作為其他應(yīng)收款處理
2015-12-27 17:39:09

借原材料200
貸應(yīng)付賬款200
借原材料負(fù)60
貸應(yīng)付賬款負(fù)60
借應(yīng)付賬款9
貸營業(yè)外收入9
借應(yīng)付帳款131
貸銀行存款131
2019-11-26 10:32:58

借應(yīng)收63000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 按折扣后做收入
2020-05-23 16:25:03

是當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額時,就是做進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2019-07-08 21:27:19
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