
4月份如果開具16%的增值稅稅專用發(fā)票,開票之前或者下個月15日前需要先預(yù)交要開16%這部分的增值稅嗎?
答: 你好,不需要的,我們這邊稅務(wù)局沒有強調(diào),還是看稅務(wù)局
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
答: 這個增加了未開具發(fā)票的部分,增加了需要補交增值稅及滯納金。這個月是否能補開16%的專票,這個直接與你們專管員聯(lián)系解決。咨詢 一下專管員,正常是可以補開的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問如果4月1日以后如開具16%的稅票時,心須在申報3月份增值稅時要申報這一部分未開票收入?
答: 您好,是的,一般在所屬期三月份的時候需要申報未開票收入,如果說不申報未開票收入的話,您之后開具16%的發(fā)票有一定的稅收風(fēng)險,如延遲開票,延遲申報收入的稅收風(fēng)險。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

