
小規(guī)模的,季開票收入28萬,這次4月申報免增值稅,那么,做賬時要不要把免的增值稅做一筆分錄:借: 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 把免得增值稅作為應(yīng)稅收入繳納所得稅?
答: 你好,需要把減免的增值稅計入營業(yè)外收入,計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的
小規(guī)模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅減免時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入那么這營業(yè)外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業(yè)所得稅這個,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計分錄需要先把應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:應(yīng)交稅費-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
答: 你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入


山坡羊 追問
2019-03-29 09:18
鄒老師 解答
2019-03-29 09:18