老師我們是外銷和內(nèi)銷都做的工業(yè)企業(yè),內(nèi)銷開發(fā)票的很少,我從哪里可以看差出,我們增值稅和所得稅稅負(fù)是多少?從一個月的憑證里可以看出來,還是從一個季度的憑證里可以看出來/
月色了人
于2015-07-31 14:07 發(fā)布 ??867次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2015-07-31 14:12
談稅負(fù)都是一個期間的,增值稅可以根據(jù)增值稅申報表和出口退稅申報表來測試,增值稅稅負(fù)=(增值稅申報表的應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)+退稅匯總報當(dāng)期免抵稅額累計(jì)數(shù))/營業(yè)收入;2.企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的愜意所得稅/營業(yè)收入
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談稅負(fù)都是一個期間的,增值稅可以根據(jù)增值稅申報表和出口退稅申報表來測試,增值稅稅負(fù)=(增值稅申報表的應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)+退稅匯總報當(dāng)期免抵稅額累計(jì)數(shù))/營業(yè)收入;2.企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的愜意所得稅/營業(yè)收入
2015-07-31 14:12:08

稅負(fù)率=繳稅金額/不含稅收入總額
2017-07-06 15:10:10

你好, 增值稅稅負(fù)=實(shí)際交納的增值稅額/營業(yè)收入
2019-06-19 10:50:48

您好,稅負(fù)率是您交的稅額/銷售收入*100%,有內(nèi)銷和外銷的,外銷的增值稅是減免的,有出口退稅抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額的,抵減的那部分要算入內(nèi)銷的應(yīng)交稅額里面的
2019-02-11 12:58:46

你好,如果是生產(chǎn)企業(yè),按照“免抵退”方法計(jì)算,如果是貿(mào)易企業(yè),出口享受免稅和退稅,內(nèi)銷正常計(jì)稅
2020-08-07 14:13:40
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