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文老師

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2019-03-28 11:45

您好,那您賬上也多轉出三分,這樣申報表就和帳一致

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您好,那您賬上也多轉出三分,這樣申報表就和帳一致
2019-03-28 11:45:27
意思是系統(tǒng)監(jiān)管到,你們進項稅轉出少了
2022-06-27 10:52:42
下月轉出吧
2017-07-12 15:06:40
你好,供應商退貨,可以開紅字發(fā)票,要貨方可以憑紅字發(fā)票做進項稅額轉出。
2018-04-03 22:19:07
您好,進項稅額轉出一般情況下分錄是這樣寫的:   各種情況下的會計處理: (1)用于非應稅項目,進項稅額轉入相關的項目,比如用于在建不動產(chǎn)時的會計處理: 借:在建工程 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) (2)用于免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項稅額轉出處理: 借:基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品(稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品) 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) (3)用于集體福利和個人消費的進項稅額轉出: 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 申報上,進項稅額轉出的申報方法: 在增值稅申報表附表二“進項稅額轉出”填報的是本期(即當月所認證)進項稅額中需要轉出的部分即可。 進項稅額轉出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-18 23:34:45
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