
紅沖17%的發(fā)票價稅合計5000,后開16%的價稅合計5000,16%和17%的開的發(fā)票導(dǎo)致的稅金1%差異計入哪個科目比較合適?
答: 您這個發(fā)票開具的就不對,沖紅17%發(fā)票后,重新開具的發(fā)票仍然為17%
有個問題,乙方合同說能給我開30w 的13%發(fā)票,但是現(xiàn)在說只能13%開70%,9%開30%,當(dāng)時簽合同談好了如果給不了全部的13%發(fā)票,要扣合同款,這個4個點的稅差你們?nèi)绾嗡?/p>
答: 你好,那就按不含稅金額相同計算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三月開了16%的票,不含稅36206.9,稅5793.1,價稅合計42000。三月還開了10%的價稅合計17萬。三月紅沖1月的16%的票,不含稅43103.45,稅6896.55,價稅合計5萬?,F(xiàn)在遇到的情況,表一,申報的時候?qū)氲臄?shù)字都是對的,但是16%的地方是負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致不能申報成功。怎么解決。
答: 是系統(tǒng)對負(fù)數(shù)收入進(jìn)行控制,你確定是正確的,跟專管員說明情況,去大廳手工申報
一般納稅人6月份紅沖了17個點的票,又給對方重新開了正確的內(nèi)容,6月份還開了16個點的票,這樣做賬的話,16和17個點的可以合計做賬嗎 ,還是分開做賬比較合適
沖紅發(fā)票時,以前的稅率是17%.沖紅后的發(fā)票的稅率也是要開17%.但現(xiàn)在開17%合適嗎?現(xiàn)在已經(jīng)變成16%了,如果開了不會有什么影響吧
你好,想咨詢個問題,我們之前和供貨商簽的合同價稅合計為5000,之前的稅率是17%,但目前的稅率為13%,那我們讓他開發(fā)票是按價稅合計的五千元開。還是按4273.5開發(fā)票


小卡啦米 追問
2019-03-28 10:51
張艷老師 解答
2019-03-28 10:53