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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-28 08:10

你好,如果金額一致,可以先沖紅暫估的憑證,再根據(jù)發(fā)票做一份憑證

孫亞奇 追問

2019-03-28 08:36

給個會計分錄好嗎?

孫亞奇 追問

2019-03-28 08:37

不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?

徐阿富老師 解答

2019-03-28 08:40

你好,1,沖紅,借主營業(yè)務(wù)成本紅字   貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款紅字       2,發(fā)票到,再做這樣的分錄藍字,3  因為暫估和開票金額一致,不會涉及成本的增加或減少,所以不用以前年度損益調(diào)整

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你好,如果金額一致,可以先沖紅暫估的憑證,再根據(jù)發(fā)票做一份憑證
2019-03-28 08:10:17
你好!這個如果取得發(fā)票,直接貼進去就行??梢远惽翱鄢?5.31日后,就看情況了,看你匯算清繳有沒有調(diào)增
2024-09-11 17:34:26
然后你可以借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2022-02-24 11:02:13
您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
2019-05-16 14:01:47
您好: 沖抵原分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估10 貸:以前年度損益調(diào)整10 收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品等XX 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款等
2020-03-13 10:08:27
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