
跨年度暫估主營業(yè)務(wù)成本取得發(fā)票怎么做會計分錄
答: 你好,如果金額一致,可以先沖紅暫估的憑證,再根據(jù)發(fā)票做一份憑證
去年的暫估成本分錄借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,其它應(yīng)付款—暫估成本今年5月31號前取得發(fā)票怎么做賬5.31號后取得發(fā)票怎么做賬??
答: 你好!這個如果取得發(fā)票,直接貼進去就行??梢远惽翱鄢?5.31日后,就看情況了,看你匯算清繳有沒有調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想問一下沖銷上個年度的暫估成本分錄怎么做?比如去年暫估10W的成本,匯算清繳前沒有取得發(fā)票,沖銷分錄怎么做?暫估時分錄是:借??主營業(yè)務(wù)成本--暫估10W???貸???應(yīng)付賬款--暫估10W
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍字 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤


孫亞奇 追問
2019-03-28 08:36
孫亞奇 追問
2019-03-28 08:37
徐阿富老師 解答
2019-03-28 08:40