
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 扣款了,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期退稅,沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了的 款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 同學(xué)你好, 實(shí)際當(dāng)期要不要繳納企業(yè)所得稅?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅,并且已經(jīng)扣款600,現(xiàn)在更正了企業(yè)所得稅,稅款金額就變成了300,做賬應(yīng)該怎么做呢?是按原來(lái)得金額600做,還是按現(xiàn)在正確得金額300做。之前得差額怎么辦呢?
答: 稅額按照300做,多交的填在預(yù)繳里面


彩麗老師 解答
2019-03-27 19:12