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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-27 09:02

您好
請發(fā)票您認證了么

聰明的小腦瓜子 追問

2019-03-27 09:36

沒有

bamboo老師 解答

2019-03-27 09:40

沒有的話 這個月可以計入應交稅費——待認證進項稅額
下個月認證的時候
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——待認證進項稅額

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相關問題討論
您好 請發(fā)票您認證了么
2019-03-27 09:02:21
你好,借:相關成本費用科目 應交稅費-待認證進項稅額 貸:現(xiàn)金
2017-08-21 09:56:33
?你好;? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 : 借? 銷項稅1 ; 應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進項稅100? ;? ? ? ? 借? ?應交稅費-未交增值稅 99 貸? ? ??應交稅費-應交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?; 本月抵減:? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項稅大于進項稅? 和留抵進項稅? 做 :借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022-04-18 09:36:52
你好,本月這個未認證未抵扣的發(fā)票可以到下個月抵扣的時候再做相應分錄
2019-08-31 09:54:23
同學,你好,這是我整理的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-05-17 12:16:08
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