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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-26 18:17

你好 什么籌備金  投資款嗎?

盛夏的果實… 追問

2019-03-27 15:03

購買公司設(shè)備

meizi老師 解答

2019-03-27 15:06

補入賬 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行或者其他應付款 這個錢沒有銀行過賬 那是誰付的這個款

盛夏的果實… 追問

2019-03-27 15:07

股東

盛夏的果實… 追問

2019-03-27 15:08

具體買什么他們也不太清楚了,就說買設(shè)備發(fā)工資,買服務器什么的

meizi老師 解答

2019-03-27 15:09

你好 股東墊付的就走其他應付款   但是走了固定資產(chǎn)你要補計提折舊的 也要走以前年度損益來補

盛夏的果實… 追問

2019-03-27 15:18

老師,我想說的是,他這個錢墊付的已經(jīng)付完了,然后呢,股東的要股東的意思就是說要么把它做在實數(shù)資本里面去,要么就把它做在固定資產(chǎn),然后他這個帳是之前的會計幫他做的,但是做的不對,現(xiàn)在重新從201就是從2017年剛開始建成立公司的時候開始做賬,做到現(xiàn)在的,然后也不存在以前深度調(diào)整,然后做在固定資產(chǎn)的話,可以不計提折舊嗎?然后直接做在固定資產(chǎn),然后這個錢來把他歸集在實收資本里面去

meizi老師 解答

2019-03-27 15:21

你好 那就按股東實物投資 做實收資本 借方固定資產(chǎn)貸方實收資本  但是需要去修改你的章程 備案的

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你好 什么籌備金 投資款嗎?
2019-03-26 18:17:55
借記管理費用-招待費
2020-01-07 10:24:14
你好,是的,沒有區(qū)別
2016-08-04 15:39:12
如果是自產(chǎn) 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品/存貨 如果是外購的 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 如果和銷售無關(guān),就是送禮給上級 借:管理費用-招待費 貸:庫存商品
2021-10-03 07:19:41
你好,單位購買包的具體用途是??
2022-03-04 10:04:28
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