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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-26 15:56

你好,你可以比照學(xué)堂的4 s  店的課程學(xué)習(xí)

學(xué)徒 追問

2019-03-26 16:55

公司以前是小規(guī)模納稅人 18年12月升級(jí)成一般納稅人 
①18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄: 
借:應(yīng)收賬款 160000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 155339.81 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4660.19 
今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款應(yīng)該是150000  
 
②18年10月有一筆錯(cuò)誤分錄: 
借:應(yīng)收賬款 20000 
貸:銀行存款 20000 
實(shí)際上這個(gè)是應(yīng)收應(yīng)該是應(yīng)付 而且也收到了對(duì)方開過來的發(fā)票(普票) 但是當(dāng)時(shí)漏做收到發(fā)票的分錄 我現(xiàn)在要怎么把這張成本票做進(jìn)去呢  
 
關(guān)于這兩筆我現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)呢

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:06

老師,在嗎

鄒老師 解答

2019-03-26 17:21

你好 
1借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 
貸;應(yīng)收賬款  10000 
2,借;應(yīng)付賬款   貸;應(yīng)收賬款 
借;庫存商品   貸;應(yīng)付賬款

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:23

今天我們這個(gè)會(huì)計(jì)讓我做一筆,就是費(fèi)用沖紅,但是我不太會(huì),麻煩老師看下

鄒老師 解答

2019-03-26 17:28

你好,是當(dāng)年的費(fèi)用紅沖,還是以前年度的費(fèi)用紅沖?

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:31

跨月了,是上個(gè)月的事情

鄒老師 解答

2019-03-26 17:33

你好,借;相關(guān)科目  貸;管理費(fèi)用等科目 
做這個(gè)調(diào)整分錄就是了

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:35

還有一個(gè)問題,鄒老師,麻煩你了,因?yàn)槟承┰?,需要發(fā)一筆工資,就是銀行存款,銀行那個(gè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬發(fā)走,然后后來呢,我們要用這個(gè)收款人的這個(gè)銀行卡去把這個(gè)錢取回來,因?yàn)槎际俏覀児咀约喝税彦X取回來,然后呢,放到庫存現(xiàn)金里。然后他是這樣寫的,就是,首先它是寫借管理費(fèi)用,工資,然后貸 銀行存款。然后后來取回來以后呢,那庫存現(xiàn)金就多了,就是借現(xiàn)金,然后他還是貸管理費(fèi)用,工資退回工資,但是他是在借方紅字。那同樣都是,就是紅字。那他說第一個(gè)呢是因?yàn)榭缭绞叫枰獩_紅,那第二個(gè)紅字是什么意思呢,為什么第一個(gè)跨越就要沖紅呢,要記在借方呢,我不太懂,麻煩老師解釋下??!

鄒老師 解答

2019-03-26 17:37

你好,取回來以后,借方應(yīng)當(dāng)是庫存現(xiàn)金,貸方應(yīng)當(dāng)是銀行存款,而不是管理費(fèi)用啊

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:40

但是銀行存款之前已經(jīng)做減少了

鄒老師 解答

2019-03-26 17:42

你好,之前計(jì)提工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬,而不是貸方銀行存款的

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:43

鄒老師,還有那個(gè)調(diào)賬賬務(wù)的問題:我想請問一下 以前年度損益是怎么放的 
因?yàn)殇N項(xiàng)稅額+主營業(yè)務(wù)員收入=應(yīng)收賬款了 那以前年度損益在中間的金額是多少呢 
然后因?yàn)樯婕暗皆鲋刀?nbsp;那增值稅的附加稅是不是也要做調(diào)整呢

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:44

還有增加了成本 那做調(diào)整的時(shí)候 不需要設(shè)計(jì)以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-03-26 17:47

你好,你應(yīng)收賬款多了,那么對(duì)應(yīng)的收入,應(yīng)交稅費(fèi)都多了 
所以應(yīng)收賬款調(diào)整到了,對(duì)應(yīng)的收入,稅額都需要調(diào)整 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10000/(1+稅率) *稅率 
以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入10000/(1+稅率) 
貸;應(yīng)收賬款 10000 
增值稅調(diào)整了對(duì)應(yīng)的附加稅也需要調(diào)整 
收入沖銷,應(yīng)當(dāng)是沖銷成本,而不是增加成本

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:52

好的,感謝,不過我說增加了成本是這個(gè)

鄒老師 解答

2019-03-26 17:53

你好,在你分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)調(diào)整分錄 
借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收賬款 
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:55

因?yàn)槭欠?wù)類公司所以不是庫存商品而是主營業(yè)務(wù)成本吧?

鄒老師 解答

2019-03-26 17:56

你好,那購進(jìn)借方就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本就是了

學(xué)徒 追問

2019-03-26 17:56

但是是去年的 我不需要做以前年度損益嗎

鄒老師 解答

2019-03-26 17:57

你好,如果是去年的,就通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

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你好 區(qū)別主要看是不是同一項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的,比如銷售車同時(shí)提供裝飾服務(wù)就是同一項(xiàng)業(yè)務(wù) 是混合銷售 兼營 是二項(xiàng)目業(yè)務(wù) 在合同里分開二項(xiàng)業(yè)務(wù)寫
2021-04-22 16:58:40
你好,你可以比照學(xué)堂的4 s 店的課程學(xué)習(xí)
2019-03-26 15:56:27
你好,其實(shí)是差不多 的,只是名稱不同而已
2017-03-30 10:02:41
一樣的開票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入呀
2022-07-20 09:23:13
你好,偶爾開票對(duì)經(jīng)營范圍沒有要求的
2020-12-29 16:15:02
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