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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-24 14:16

同學(xué)。上月如果沒預(yù)估,只能作為本月。

追問

2019-03-24 14:18

怎么預(yù)估呢?預(yù)估分錄是?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:19

借:Xx費用-預(yù)估 
貸:應(yīng)付賬款-預(yù)估

。 追問

2019-03-24 14:21

我這個要做主營業(yè)務(wù)成本的

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:23

你是什么就做什么,這個你自行確定 。

。 追問

2019-03-24 14:25

這樣可以么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:27

同學(xué)。你如果是暫估,你要根據(jù)你的合同,沒有票據(jù)的情況下預(yù)估,那么你分錄后面要加上預(yù)估的明細科目

。 追問

2019-03-24 14:30

有發(fā)票的呢?這個就是有發(fā)票的,但是還有2072元是本月支付的

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:32

有發(fā)票的你直接 計入當期成本或費用就行了。分錄是對的。

追問

2019-03-24 14:33

還有2072元是本月支付的做成應(yīng)付賬款對么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:37

是的,沒有支付的作應(yīng)付賬款

。 追問

2019-03-24 14:52

老師,這個上月預(yù)估分錄和本月付款分錄怎么做???

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:55

預(yù)估的處理是,在實際收到票據(jù)時把之前預(yù)估的分錄沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票做一筆正常的分錄。

。 追問

2019-03-24 14:55

那成本還是到本月來了么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 14:59

同學(xué)。你當時預(yù)估的月是計的成本。你現(xiàn)在收到發(fā)票一個紅字憑證一個藍字憑證,金額會發(fā)生變動 ? 
你不要嚇我

追問

2019-03-24 15:01

不是,我是說我上月預(yù)估一個成本,本月收到發(fā)票沖紅預(yù)估,然后在做一筆成本分錄,那成本不就到本月了么?

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 16:39

比如你1月預(yù)估了成本,是不是1月有了成本。 
然后你2月收到發(fā)票,一筆負的成本,一筆正的成本。2??根本沒有成本變化。

追問

2019-03-24 16:43

呃呃,是的啊

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 16:49

那就對了噻,沒有影響你當月

。 追問

2019-03-24 16:51

嘻嘻,剛才把自己繞暈了,謝謝老師啦

陳詩晗老師 解答

2019-03-24 17:14

不客氣,祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)。上月如果沒預(yù)估,只能作為本月。
2019-03-24 14:16:50
親,您的問題太籠統(tǒng)了,有具體數(shù)據(jù)嗎?
2023-05-08 11:52:24
可以暫估確認的成本費用的
2019-03-24 15:27:17
會計分錄我是這樣做的:支付時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款不知道正確否? 老師摘要要怎么寫???
2016-12-28 15:35:25
你好,你可以先做暫估購進入庫的處理 取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-05-19 14:13:43
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