
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結(jié)轉(zhuǎn)?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交增值稅科目,期末余額在貸方的話,是不是都轉(zhuǎn)到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目上?應交稅費-應交增值稅科目下最后余額是0,是不是對的?
答: 你好!時可以這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我怎么根據(jù)科目余額表找到應交稅費本月數(shù)和本年數(shù)
答: 直接看總賬科目的發(fā)生額。 已交稅金,直接是已交稅金這個科目的借方?發(fā)生額。 期末數(shù)直接就是最后的余額。


小蝸牛 追問
2019-03-24 10:14
小蝸牛 追問
2019-03-24 10:15
文老師 解答
2019-03-24 10:33