
老師,我七月份做一筆分錄,借:庫存現(xiàn)金 700,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-進項 八月份收到對方銀行回單4030元(回單金額包括應(yīng)收金額3330,又包括七月份做進現(xiàn)金的700),請問這個月這筆分錄我該如何怎么做呢?
答: 你7月那700是沒收到錢做了帳呢還是受到了錢的?如果是沒收到錢做了帳的,就借:銀行存款4030,貸:應(yīng)收賬款3330 庫存現(xiàn)金700
,這樣的發(fā)票收到怎么做分錄呢,銀行回單的金額是1029000,是借:銀行存款,1029000,營業(yè)支出30870。貸:主營業(yè)務(wù)收入1029000。 應(yīng)交稅費—簡易計稅30870。 其他附加稅和所得稅自己計提這樣嘛?
答: 你們是簡易計稅?剩下的錢收不回來了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉(zhuǎn)給掛靠公司 成本發(fā)票暫時未開 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做???有發(fā)票 銀行回單和轉(zhuǎn)款憑證
答: 您好!借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。


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2019-03-23 13:53
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