国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-22 21:07

您好,是的,分錄對的,還有貸方主營業(yè)務收入

胖三斤 追問

2019-03-22 22:03

老師,我上面寫錯了,重新梳理下,如下: 
1、2月20日會計處理:借:銀行存款 貸:預收賬款 
2、2月25日,對方發(fā)貨,未開票,這個分錄怎么寫? 
3、3月2日,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

文老師 解答

2019-03-22 22:31

您好,發(fā)貨了,暫時沒有確認收入,您可以先做發(fā)出商品,借發(fā)出商品貸庫存商品,3月2日確認收入以后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸發(fā)出商品

胖三斤 追問

2019-03-22 22:36

老師,2月不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?主營業(yè)務成本會計處理的時間是什么時候?像主營業(yè)務收入是憑票

文老師 解答

2019-03-23 11:30

沒有確認收入的話不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,內(nèi)賬 1、銷售收款時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 2、進貨付款時: 借:原材料 貸:銀行存款
2018-09-27 20:39:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...