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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-21 15:44

你好,做這個(gè)沖銷分錄 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)交稅費(fèi)

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:44

還需要做什么科目呢

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:45

是不是涉及到去年的損益類科目都需要用以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2019-03-21 15:46

你好,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  貸;以前年度損益調(diào)整 
跨年涉及損益科目調(diào)整,都需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:47

我是直接把去年做的,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 
借貸反過來做了,這種不對(duì)是嗎

鄒老師 解答

2019-03-21 15:47

你好,不對(duì)的,需要把稅金及附加科目改成以前年度損益調(diào)整科目才是的

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:49

那么我去年做費(fèi)用的時(shí)候沒做進(jìn)項(xiàng)稅額,直接做了費(fèi)用,結(jié)果后來一看收到的是專票,就用進(jìn)項(xiàng)稅額沖抵費(fèi)用,這個(gè)怎么做呢?也需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2019-03-21 15:49

你好 
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)    貸;以前年度損益調(diào)整

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:50

那我覺得應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整吧,還是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)喲,因?yàn)槿ツ曜龅臅r(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是做在貸方的

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:51

往來科目可以直接沖減對(duì)吧

芳芳@fancy 追問

2019-03-21 15:52

其他科目,比如往來,預(yù)收類

鄒老師 解答

2019-03-21 15:55

你好,不涉及損益的分錄,就直接做相反分錄沖銷就是了

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你好,做這個(gè)沖銷分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2019-03-21 15:44:01
你好,具體多計(jì)提了多少金額?使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2020-05-28 11:58:04
你好,你今年反沖就可以了
2019-03-21 15:57:57
你好,去年多計(jì)提了印花稅 ,今年的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅,貸:以前年度損益調(diào)整?
2022-04-14 10:14:57
你好,沖銷之前多計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅,借;以前年度損益調(diào)整 其實(shí)印花稅不需要計(jì)提的,繳納直接計(jì)入稅金及附加核算就是了
2020-01-16 11:45:30
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