現(xiàn)在中間接手一個(gè)公司的賬。以前沒有賬的情況下。現(xiàn)在給現(xiàn)金銀行存款。還有庫(kù)存存貨。沒有應(yīng)付賬款這些。應(yīng)該怎么建賬???
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證
于2019-03-21 10:02 發(fā)布 ??1569次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-21 10:03
那你確定這些數(shù)據(jù)核實(shí)清楚了就找個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這些數(shù)據(jù)填寫到相應(yīng)科目,最后差額放到未分配利潤(rùn)。用這個(gè)做期初數(shù),張?zhí)桌锾顚懫诔鯏?shù)建賬!
相關(guān)問題討論

因?yàn)樵谏婕皫?kù)存現(xiàn)金和銀行存款的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí) 為避免重復(fù)記賬(業(yè)務(wù)雙方都是自己) 一般只填付款憑證也就是說 把現(xiàn)金從銀行中取出時(shí) 只會(huì)有銀行存款付款憑證 不會(huì)有庫(kù)存現(xiàn)金收款憑證但要注意 只有付款憑證不代表只需要在銀行存款日記賬中記支出 庫(kù)存現(xiàn)金日記賬中也是要記收入的 否則賬會(huì)不平的
2018-03-13 17:30:04

應(yīng)付賬款和銀行存款同時(shí)減少。
2023-11-07 09:59:05

你好,應(yīng)不是借:銀行存款3,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3,如要是這樣的,這是將自已的現(xiàn)金存入了銀行,應(yīng)是,借:應(yīng)付賬款3,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3
2020-03-21 15:11:01

那你確定這些數(shù)據(jù)核實(shí)清楚了就找個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這些數(shù)據(jù)填寫到相應(yīng)科目,最后差額放到未分配利潤(rùn)。用這個(gè)做期初數(shù),張?zhí)桌锾顚懫诔鯏?shù)建賬!
2019-03-21 10:03:55

是。掛應(yīng)付賬款是 沒支付款時(shí)掛
付款了直接是銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2024-02-27 16:42:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:05
馬老師 解答
2019-03-21 10:07
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:08
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:10
馬老師 解答
2019-03-21 10:12
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:16
馬老師 解答
2019-03-21 10:18
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:21
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-劉老師???? 已認(rèn)證 追問
2019-03-21 10:23
馬老師 解答
2019-03-21 10:24