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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-20 11:27

你好,表示多交
需要申請退稅或結轉(zhuǎn)以后抵扣

life 追問

2019-03-20 13:59

結轉(zhuǎn)以后抵扣的話,需要怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-03-20 14:01

你好,在主表的結轉(zhuǎn)以后年度抵扣稅額填寫相應數(shù)據(jù)就是了

life 追問

2019-03-20 14:18

謝謝老師,那么,以后在所得稅季報的時候,有所得稅稅就可以直接抵扣嗎?是填哪一項呢?

鄒老師 解答

2019-03-20 14:23

你好,季度申報無法抵扣,需要在匯算清繳的時候才可以抵扣的

life 追問

2019-03-20 14:36

如果18年匯算報表做出來,18有多繳稅款,那么在做19年的匯算清繳時,19年需要補繳稅款的話,就可以用18年匯算報表的“結轉(zhuǎn)以后年度抵扣”抵扣,是這樣嗎?

鄒老師 解答

2019-03-20 14:37

你好,是的,是這樣的

life 追問

2019-03-20 14:41

老師,那抵扣的時候怎么填?

鄒老師 解答

2019-03-20 14:42

你好,填寫在主表的以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額欄次

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相關問題討論
你好,表示多交 需要申請退稅或結轉(zhuǎn)以后抵扣
2019-03-20 11:27:42
這個必須是一致的,直接看上期需要交的稅款填寫處理。就是增值稅納稅申報表主表中第25行“期初未繳稅額(多繳為負數(shù)) ”的數(shù)據(jù)就是上月需要交的稅款數(shù)據(jù),由于數(shù)據(jù)之間存在一定的勾稽關系。
2019-10-03 07:00:01
是指你上月的應納稅額,當月的稅款都是下月申報的時候交納。因為是上月遺留下來沒交的稅,到次月申報的時候就變成期初未交的了。 就像報表中的期末余額,到了第2年就叫年初余額。 至于(多繳為負數(shù)),一般情況下是指預交的
2019-02-26 15:10:38
同學你好 是不是和增值稅收入不一致
2022-05-25 12:32:57
您好,也可以按照利潤表去填寫
2021-05-04 21:54:11
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