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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-20 09:40

你好,貼現(xiàn)計入應(yīng)收票據(jù)貸方,與之前借方?jīng)_銷了,怎么會一直掛賬呢

Tony Chopper 追問

2019-03-20 09:43

貼現(xiàn)時我做的會計分錄是: 借:庫存現(xiàn)金     財務(wù)費用   貸:應(yīng)收票據(jù)

鄒老師 解答

2019-03-20 09:46

你好,是的,貼現(xiàn)是這樣做分錄  
收到票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)   貸;應(yīng)收賬款 
這樣貼現(xiàn)之后應(yīng)收票據(jù)就沒有余額的

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你好,貼現(xiàn)計入應(yīng)收票據(jù)貸方,與之前借方?jīng)_銷了,怎么會一直掛賬呢
2019-03-20 09:40:35
可以用復(fù)印件入賬 賬務(wù)處理也正確 你真棒
2020-02-23 18:50:07
對的 賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2020-05-15 08:48:31
借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)
2019-10-09 16:07:25
您好,這樣處理也可以。 不如直接借:銀行存款,貸;應(yīng)收票據(jù)。
2017-07-08 13:50:43
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