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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-20 09:24

你好,代扣代繳的稅費時,借其他應收款--代扣代繳的稅費,貸應交稅費,想收取掛靠方管理費,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅

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你好,代扣代繳的稅費時,借其他應收款--代扣代繳的稅費,貸應交稅費,想收取掛靠方管理費,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅
2019-03-20 09:24:27
你好,代扣代繳的稅費時,借其他應收款--代扣代繳稅款,貸應交稅費, 收管理費時,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅
2019-03-20 09:18:21
收到掛靠的管理費,可以做其他業(yè)務收入 收到代扣代繳的稅做到其他應收款
2018-07-29 12:07:01
你好,按照實際收到的額金額
2020-07-01 16:15:51
外賬,這樣處理可以嗎?當公司開出發(fā)票做,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ,結轉成本(應為掛靠方無法提供成本發(fā)票,稅局認定為核定征收)借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付 (發(fā)票收入扣除稅費及管理費后付給掛靠人) ,借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費 城建稅、教育附加 地方教育附加 企業(yè)所得稅 ,這樣處理處理對不對?
2016-12-19 17:46:12
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