
一般納稅人企業(yè)確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄,是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅額 貸 營業(yè)外收入。小規(guī)模納稅人確認(rèn)稅收優(yōu)惠分錄。:借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
答: 老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
小規(guī)模納稅人安季不滿9萬稅收優(yōu)惠的會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(稅收優(yōu)惠)貸:營業(yè)外收入 嗎?
答: 你好,減免分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 小規(guī)模納稅人,增值稅只有二級(jí)科目,沒有三級(jí)明細(xì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè)1.現(xiàn)金收入 價(jià)稅合計(jì)3090 分錄 借 現(xiàn)金3090 貸 主營收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅90 這個(gè)申報(bào)表3000是要填到 小規(guī)模第三欄嗎 90是填寫到小規(guī)模免 稅那嗎 2. 小規(guī)模企業(yè)賣出的貨的 進(jìn)銷存 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠 對(duì)嗎
答: 您好。是的。調(diào)到免稅欄。分錄也是對(duì)的
小規(guī)模賣出去的貨 最后結(jié)賬 會(huì)計(jì)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入-收入優(yōu)惠 這樣對(duì)嗎
本月交90塊錢增值稅,可稅收優(yōu)惠,需要把應(yīng)交的增值稅和附征稅全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
稅收優(yōu)惠計(jì)入營業(yè)外收入,那營業(yè)外收入要交稅嗎,比如除稅收優(yōu)惠外的營業(yè)外收入,保險(xiǎn)賠償,要交稅嗎
稅收優(yōu)惠計(jì)入營業(yè)外收入,那營業(yè)外收入要交稅嗎,比如除稅收優(yōu)惠外的營業(yè)外收入,保險(xiǎn)賠償,要交稅嗎


小劉 追問
2019-03-19 17:13
小黎老師 解答
2019-03-19 17:14