19年新接手公司賬目,發(fā)現(xiàn)18年4月有錯(cuò)誤:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(其中收入多記602.61 稅金少記602.61);借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅金(其中收入多記0.5元,少記預(yù)收賬款0.5元);借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,其他應(yīng)收款(其他貨幣資金錯(cuò)記了其他應(yīng)收款),如何更正?
小豬唏哩呼嚕
于2019-03-19 14:39 發(fā)布 ??1075次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-19 14:41
您好
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入602.61+0.5=603.11
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 603.11
借:其他應(yīng)收款
貸:其他貨幣資金
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您好
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入602.61+0.5=603.11
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 603.11
借:其他應(yīng)收款
貸:其他貨幣資金
2019-03-19 14:41:19

應(yīng)付帳款(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15

貸:以前年底損益調(diào)整 -600
貸:以前年度損益調(diào)整 -0.5
貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金
2019-03-13 13:15:24

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅 )
資金流入
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
資金流出
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09

你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么? 。 這樣才好判斷科目 。 你上面? 賬入公司 ? 這個(gè)是什么業(yè)務(wù)? 描述好業(yè)務(wù)才好判斷科目的??
2021-02-26 17:36:44
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