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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-19 10:44

當(dāng)然可以用其他應(yīng)付款這個科目 
實(shí)際業(yè)務(wù)中,同一家單位,應(yīng)該只用一個往來科目

Theed. 追問

2019-03-19 10:58

那像這種由于預(yù)付給我們的錢款,后期要給他們分公司開票的,我們要如何做賬呢?如果我只把他們預(yù)付來的錢款放在了應(yīng)收的貸方,但是后期給他們分公司開票了,然后他們讓用他們總公司預(yù)付的錢款來抵賬,這個該如何處理呢?

三寶老師 解答

2019-03-19 11:04

這個你們讓他們出個函,然后兩家單位調(diào)整一下,或者將他們總公司和分公司合并核算

Theed. 追問

2019-03-19 11:38

但是他們公司獨(dú)立核算的公司,具體因?yàn)檫@連續(xù)三個月預(yù)收的貨款數(shù)額比較大。接近400萬了,我們老板說的是要在三年內(nèi)給他們總公司和分公司分次開完。但是這個給總公司開票好做賬,就是用這個款抵消分公司開票的欠款,我就很納悶到底該如何做最好?老師可以請教下分錄該如何寫嗎?

三寶老師 解答

2019-03-19 11:40

借:其他應(yīng)付款 總公司 
貸:應(yīng)收賬款 分公司 
這個分錄可以抵消

Theed. 追問

2019-03-19 11:55

老師 是這樣的  一開始我們和這個總公司也有業(yè)務(wù)往來,一直是這個總公司掛在應(yīng)收賬款里面的。   后面在收到了他們打來的這幾筆預(yù)付款時,我們做賬是掛在了應(yīng)收賬款的貸方。   那么現(xiàn)在的話我們是不是要沖紅他們之前打進(jìn)的預(yù)付款,更正成其他應(yīng)付款嗎?    那是說不需要沖紅,到時候如果要抵消分公司的賬務(wù)的話。我直接用借:應(yīng)收賬款 總公司     貸:應(yīng)收賬款 分公司    這個分錄也可以?

三寶老師 解答

2019-03-19 11:59

你做得分錄是正確的,沒有問題

Theed. 追問

2019-03-19 12:01

不需要沖紅,到時候如果要抵消分公司的賬務(wù)的話。我直接用借:應(yīng)收賬款 總公司 貸:應(yīng)收賬款 分公司 這個分錄是正確的是嗎老師?

三寶老師 解答

2019-03-19 12:02

直接用借:應(yīng)收賬款 總公司 貸:應(yīng)收賬款 分公司 這個分錄是正確的

Theed. 追問

2019-03-19 12:07

好的 太謝謝老師了

三寶老師 解答

2019-03-19 13:44

不客氣,祝你工作愉快,滿意請五星好評

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當(dāng)然可以用其他應(yīng)付款這個科目 實(shí)際業(yè)務(wù)中,同一家單位,應(yīng)該只用一個往來科目
2019-03-19 10:44:00
你好,計入營業(yè)外收入,可能會涉及企業(yè)所得稅的
2017-06-23 13:45:17
合并之后他倆之間的往來就抵消了
2020-08-03 10:46:03
你好,沒有資金償還,就需要轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入核算?
2022-01-14 13:58:26
這個不處理,也不會繳稅的。
2019-05-09 17:38:56
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