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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 09:33

你好,你可以等發(fā)票到齊了這樣做分錄 
借;固定資產(chǎn)    貸;預(yù)付賬款 
然后次月開始計(jì)提折舊

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:04

我知道一共多少錢,就差5000沒付了,發(fā)票也就差1萬多

鄒老師 解答

2019-03-19 10:04

你好,針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:11

我知道一共多少錢,就差5000沒付了,發(fā)票也就差1萬多.怎么入賬怎么提折舊

鄒老師 解答

2019-03-19 10:12

你好,你可以等發(fā)票到齊了做這個(gè)分錄 
借;固定資產(chǎn)   貸;預(yù)付賬款 
然后根據(jù)總額計(jì)提折舊就是了

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:14

所以我現(xiàn)在做什么呢,就什么都不用做等發(fā)票到齊嗎?然后我怎么根據(jù)總額計(jì)提折舊呢?

鄒老師 解答

2019-03-19 10:18

你好,是的 
比如總額是15000,折舊年限是3年,殘值3%,那么每個(gè)月折舊就是=15000*(1-3%)/36

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:21

那我錢都付了,也不用做嗎

鄒老師 解答

2019-03-19 10:25

你好,付了做預(yù)付賬款處理就是了

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:32

這樣做有什么原理呢老師

鄒老師 解答

2019-03-19 10:34

你好,主要是固定資產(chǎn)的發(fā)票沒有到齊,不能計(jì)入固定資產(chǎn)核算 
而款項(xiàng)已經(jīng)支付,支付的款項(xiàng)就需要通過預(yù)付賬款核算

暗香疏影 追問

2019-03-19 10:43

那我還有2018年12月的票,也可以留著么

鄒老師 解答

2019-03-19 10:44

你好,可以留著等固定資產(chǎn)發(fā)票到齊了入賬的

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你好,你可以等發(fā)票到齊了這樣做分錄 借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款 然后次月開始計(jì)提折舊
2019-03-19 09:33:52
你好,先入開了發(fā)票的,發(fā)票會(huì)有明顯,桌子多少椅子多少,該批家具金額有多少。
2019-03-19 09:21:35
一般按五年折舊
2015-11-21 12:16:29
你好,你所指的一般怎么折舊,是指采取什么折舊方法的意思? 通常是按直線法計(jì)提折舊的
2020-05-17 20:21:37
你好,如果計(jì)入了固定資產(chǎn)核算,次月開始就需要計(jì)提折舊的
2019-11-07 10:22:17
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