国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-03-18 11:00

借應付職工薪酬-社保 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤

楊靜 追問

2019-03-18 11:38

老師,您有沒有工資,社保,公積金,計提發(fā)放的具體分錄

吳少琴老師 解答

2019-03-18 11:41

借:應付職工薪酬——工資  
 
   貸:其他應收款——社保(個人 
 
部分)  
 
     應交稅費——應交個人所得稅  
 
     庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
  4 上交杜保  
 
  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
 
   貸:銀行存款或現(xiàn)金  
 
  5 上交個人所得稅  
 
  借:應交稅費——應交個人所得稅  
 
   貸:銀行存款或現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,補計提就是了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-07-03 10:05:17
你好,在今年沖銷多計提 借;應付職工薪酬——社保,貸;以前年度損益調整等科目
2020-04-27 20:15:47
借應付職工薪酬-社保 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤
2019-03-18 11:00:39
你好,可以記入營業(yè)外支出科目。也可以平時先不管,年底再做調整。
2018-07-09 21:59:30
你好,補計提差額部分就可以了
2020-06-17 11:42:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...