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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-18 09:58

這個增值稅的申報和所得稅匯算清繳,是兩個稅種的申報問題。 
如果您認證的多了,而申報填寫數(shù)據(jù)少的話,那沒有填寫進申報表的進項稅額是不能抵扣了,只能計入相關(guān)成本費用科目了。這部分是在匯算清繳可以稅前扣除的。

A海闊天空 追問

2019-03-18 11:07

那么,老師,我可以改我的2018年的增值稅納稅申報表嗎?或者去稅務(wù)局提交材料去改。

張艷老師 解答

2019-03-18 11:33

改不了的,主管上沒有及時填寫增值稅申報表的進項稅額,就失去抵扣機會了。就只能計入成本費用金額額,其實在所得稅稅前扣除,比例會更高的,對企業(yè)跟有利的。

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這個增值稅的申報和所得稅匯算清繳,是兩個稅種的申報問題。 如果您認證的多了,而申報填寫數(shù)據(jù)少的話,那沒有填寫進申報表的進項稅額是不能抵扣了,只能計入相關(guān)成本費用科目了。這部分是在匯算清繳可以稅前扣除的。
2019-03-18 09:58:38
同學(xué)你好 這個是的哦?
2023-05-27 06:31:32
增值稅不用匯處清繳,增值稅月報表A類,存在預(yù)繳增值稅的現(xiàn)象
2018-04-10 19:18:03
你好,遇到這種特殊問題,要問你的主管機關(guān)。
2019-08-30 13:59:09
你好,可以不用認證,認證完,可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-04 21:04:08
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