国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-18 10:04

請您將相關題目信息上傳一下,我們以題目帶知識點,這樣更有利于您掌握知識點,好嗎

張艷老師 解答

2019-03-18 10:04

請您將相關題目信息上傳一下,我們以題目帶知識點,這樣更有利于您掌握知識點,好嗎

悠悠 追問

2019-03-18 10:05

老師,我記混了,我把節(jié)約差記成要借記,把超支差貸記。

張艷老師 解答

2019-03-18 10:24

您好,看不到您的追問問題。

上傳圖片 ?
相關問題討論
請您將相關題目信息上傳一下,我們以題目帶知識點,這樣更有利于您掌握知識點,好嗎
2019-03-18 10:04:46
借;材料采購(實際成本) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 借;原材料(計劃成本) 材料成本差異(或貸方) 貸;材料采購(實際成本)
2015-11-16 17:18:29
你好! 到了月末 材料成本差異科目的余額: 1..余額在借方,超支 2..余額在貸方,節(jié)約
2019-03-31 08:07:17
你好,借方 表示 超支了,貸方表示 節(jié)約了,節(jié)約差異發(fā)生計入貸方,結轉(zhuǎn)的時候計入借方
2020-06-11 13:40:56
結轉(zhuǎn)和記賬正好是相反方向的,是把累計發(fā)生額歸集到一個科目里,然后再轉(zhuǎn)出。比如入庫超值差異在借方,期末余額也是超支也在借方,結轉(zhuǎn)就要把超支的從借方轉(zhuǎn)出來,轉(zhuǎn)出來之前是借方余額,轉(zhuǎn)出時就要計一筆貸方,期末超支才能是零。
2020-06-11 13:11:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...