
您好,我是貿(mào)易公司,請問供應商進來發(fā)票后,我按他的商品編碼,但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎,可以的話是怎么操作的呢,因為同行都有這個操作方式
答: 您好,應該來說是需要和您的進貨發(fā)票的編碼一致的
公司和供應商還有客戶三方,應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了,現(xiàn)在供應商要給他開具發(fā)票代付的這部分,能不能給他們開呢?
答: 您好,客戶代貴公司付款給供應商了,貴公司是付款方,還要開發(fā)票?是不是搞反了?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)收到供應商開具的專票每月數(shù)量較大,走的對私打款,然后開具發(fā)票出項也很少,怎樣做可以做到節(jié)稅最大化
答: 您好,您的意思是您銷售了不開票比較多是嗎


ωǒ〆婷ル 追問
2019-03-18 09:41
陳詩晗老師 解答
2019-03-18 09:42