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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-03-18 09:08

理應(yīng)開具發(fā)票,填寫“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”等欄次。

小魚兒 追問

2019-03-18 09:12

因?yàn)槭亲匀蝗速徺I確實(shí)未開具發(fā)票,那不能申報(bào)嗎?

岳老師 解答

2019-03-18 10:35

一、必須申報(bào)。二、需要開票。這樣講吧:沒有開票是錯(cuò)的;但不能以此錯(cuò)誤作為理由,而成為不申報(bào)的理由。

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相關(guān)問題討論
理應(yīng)開具發(fā)票,填寫“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”等欄次。
2019-03-18 09:08:53
你好,小規(guī)模納稅人的未開票收入與開票收入合并填在開票收入一欄。
2019-03-18 09:51:51
季沒超過9萬填寫在9欄 超過了填寫在一欄里
2019-01-12 13:45:23
您好,小規(guī)模納稅人的未開票銷售額需要填寫,您直接填在第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”就可以了。如有代開和自開發(fā)票的金額您填在第二三行,最后都會(huì)匯總到第一行作為本期合計(jì)銷售額。 為您提供解答,如滿意,請(qǐng)五星好評(píng)哦
2021-10-27 21:30:15
您好,小規(guī)模未開票收入也只能跟開票收入 一樣的填法
2020-01-03 10:27:17
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