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文老師

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2019-03-16 15:54

借工程材料190000貸其他應付款180000應付賬款10000

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借工程材料190000貸其他應付款180000應付賬款10000
2019-03-16 15:54:32
你這個一般放在工程施工科目,可以放在工程施工-材料費科目核算。
2019-12-11 09:43:46
您好,這個您參考一下: 步驟如下: 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1、發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 3、支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4、發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5、發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6、月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7、工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2、下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 3、某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅等 貸:銀行存款
2019-08-13 12:52:39
你好,借銀行貸其他應付,借材料費貸應付帳款
2020-06-15 11:59:43
如果只是代收代付,通過其他應收,或其它應付賬款科目核算就行。 會計分錄如下: 借:其他應收款——(材料是代施工方付的,這里掛施工方的明細) 貸:其他應付款——甲方 收到錢時 借:銀行 貸:其他應付款——甲 付款時最好要個甲公司的委托書,錢付給甲方公司了 借:其他應付款——甲 貸:銀行存款 購入的原材料明細出入庫記個備查賬。以備將來向甲方交代。 收到材料時,先放在原材料科目中核算 借:原材料 貸:應付賬款 領用材料時, 借:工程施工-XX工程 貸:原材料 所有用的材料、人工都在工程施工科目中歸集 工程結(jié)算核算收到的或應收到的工程款 借:應收賬款(或銀行存款) 貸:工程結(jié)算 工程施工、工程結(jié)算這兩個科目在一個項目建設過程中,一直是增加的,歸集成本和收入,直到項目完工了,進行竣工決算后,將兩個科目對沖。
2019-10-12 16:26:23
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