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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-16 13:59

直接做福利費(fèi)就可以

清風(fēng)拂面 追問

2019-03-16 14:06

借管理費(fèi)用貸方是啥?老師

郭老師 解答

2019-03-16 14:07

不要做庫存商品了 
借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬 
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

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 1. 企業(yè)將自產(chǎn)的、委托加工收回的貨物用于職工福利等的處理   這種情況企業(yè)應(yīng)按貨物的公允價(jià)值確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額。   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品   2. 企業(yè)將外購的貨物用于職工福利等的處理   在會(huì)計(jì)和所得稅的處理上與上面是一致的,即按公允價(jià)值確認(rèn)收入,同時(shí)所得稅上視同銷售繳納所得稅,但是在增值稅上,由于貨物沒有增值,應(yīng)將外購貨物已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品
2016-11-29 14:20:15
直接做福利費(fèi)就可以
2019-03-16 13:59:33
你好,借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2018-09-29 10:05:37
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-07-12 09:08:31
購入 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 發(fā)放 ,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.2 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本
2021-04-08 06:01:13
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