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送心意

季老師

職稱高級會計師,稅務師,建造師

2019-03-16 13:44

主表都是一樣的,比其他企業(yè)多一些有關(guān)生產(chǎn)成本、制造費用分析的報表。

菲兒 追問

2019-03-16 13:47

做賬的時候,生產(chǎn)中有損耗,這部分損耗我應該怎么體現(xiàn)啊

季老師 解答

2019-03-16 16:40

損耗應該分攤計入生產(chǎn)成本。

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主表都是一樣的,比其他企業(yè)多一些有關(guān)生產(chǎn)成本、制造費用分析的報表。
2019-03-16 13:44:23
生產(chǎn)型企業(yè)會計做賬流程通常包括以下幾個主要步驟: 1.憑證核對:根據(jù)企業(yè)提供的財務憑證,核實憑證是否有效、內(nèi)容是否正確,核實憑證中填寫的金額是否正確; 2.科目記賬:按照憑證記載的內(nèi)容,將業(yè)務發(fā)生的貸借方向分別記錄在會計科目的借貸方向上; 3.憑證登記:將已審核的憑證記錄在憑證登記表中,企業(yè)可以按照憑證登記表查詢企業(yè)的財務情況; 4.數(shù)據(jù)復核:根據(jù)憑證登記表復核憑證是否正確錄入,如果發(fā)現(xiàn)任何錯誤,可及時修正; 5.報表分析:利用科目余額表、損益表和現(xiàn)金流量表等會計報表,分析企業(yè)的財務狀況。 拓展知識:有效的生產(chǎn)型企業(yè)會計做賬,不僅需要精準的記賬,更要注重報表的分析,促使企業(yè)預測未來的發(fā)展?jié)摿惋L險,從而為企業(yè)提供有效的決策方案。
2023-02-23 09:34:16
參照真賬實操課程學習吧
2017-10-18 09:04:21
你好,和其他企業(yè)其實一樣的,有明細賬和總賬,需要的話還能設(shè)置備查賬簿
2019-07-22 11:17:47
你好,看一個例子 某具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),對自產(chǎn)貨物經(jīng)營出口銷售及國內(nèi)銷售。該企業(yè)2005年1月份購進所需原材料等貨物,允許抵扣的進項稅額85萬元,內(nèi)銷產(chǎn)品取得銷售額300萬元(不含稅),出口貨物離岸價折合人民幣2400萬元。假設(shè)上期留抵稅款5萬元,增值稅稅率17%,退稅率15%,則相關(guān)賬務處理如下:   1、外購原輔材料、備件、能源等,分錄為:   借:原材料等科目 5000000   應交稅金———應交增值稅(進項稅額) 850000   貸:銀行存款5850000   2、產(chǎn)品外銷時,免征本銷售環(huán)節(jié)的銷項稅分錄為:   借:應收賬款 24000000   貸:主營業(yè)務收入24000000   3、產(chǎn)品內(nèi)銷時,分錄為:   借:銀行存款 3510000   貸:主營業(yè)務收入3000000   應交稅金———應交增值稅(銷項稅額)510000   4、月末,計算當月出口貨物不予抵扣和退稅的稅額。不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×人民幣外匯牌價×(征稅率-退稅率)=2400×(17%-15%)=48萬元。   借:主營業(yè)務成本 480000   貸:應交稅金———應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)480000   5、計算應納稅額。本月應納稅額=銷項稅額-進項稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額%2B上期留抵稅款-當期不予抵扣或退稅的金額)=51-(85%2B5-48)=9萬元。   借:應交稅金———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 90000   貸:應交稅金———未交增值稅90000   6、實際繳納時。   借:應交稅金———未交增值稅90000   貸:銀行存款90000   依上例,如果本期外購貨物的進項稅額為140萬元,其他不變,則1至4步分錄同上,其余賬務處理如下:   計算應納稅額或當期期末留抵稅額。本月應納稅額=銷項稅額-進項稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額%2B上期留抵稅款-當期不予抵扣或退稅的金額)=300×17%-〔140%2B5-2400×(17%-15%)〕=-46萬元。由于應納稅額小于零,說明當期“期末留抵稅額”為46萬元,不需作會計分錄。
2020-01-14 06:54:42
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