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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-03-16 10:53

你好,這樣做分錄 
借;銀行存款   貸;以前年度損益調(diào)整

桔子 追問

2019-03-16 11:04

老師用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

鄒老師 解答

2019-03-16 11:05

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,這樣做分錄 借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-03-16 10:53:02
你好 退回來的話 計(jì)入營業(yè)外收入
2019-04-12 14:25:38
1.沖銷以前年度的殘疾人保障金費(fèi)用:由于以前年度多繳納了殘疾人保障金,首先需要沖銷這部分費(fèi)用。這可以通過“管理費(fèi)用-殘障金”科目進(jìn)行。借:銀行存款 (紅字)貸:管理費(fèi)用-殘障金 (紅字) 2.以前年度損益調(diào)整:由于涉及到的金額是以前年度的,因此需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進(jìn)行調(diào)整。這個(gè)科目用于對以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中存在的重大誤差或遺漏進(jìn)行更正。借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:最后,需要對“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),將其轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的平衡和一致性。借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤
2024-02-01 10:16:12
你好 是的 你涉及損益科目 借應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保證金 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 。還有殘保金是不需要走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的 你賬務(wù)處理錯(cuò)了
2020-02-17 17:41:04
您好,可以計(jì)入營業(yè)外收入
2019-02-25 19:11:04
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