- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2015-12-24 09:39
是必須:借:本年利潤 5000
貸:管理費用-工資 3000
-社保 1000
-辦公費 500
-差旅費 500
還是可以:借:本年利潤 5000
貸:管理費用 5000
相關(guān)問題討論

你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39

您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候紅字。
比如前期做以下分錄
借:管理費用 300
貸:銀行存款 300
后期這筆需要紅沖,
借:管理費用 -300
貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49

你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實是發(fā)生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37

你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,系統(tǒng)就會顯示負數(shù)(紅字)
2017-12-28 14:16:27

您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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李老師 解答
2015-12-24 09:41