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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-12-24 09:39

是必須:借:本年利潤  5000 
                 貸:管理費用-工資   3000 
                                     -社保   1000 
                                      -辦公費 500 
                                     -差旅費 500 
 
還是可以:借:本年利潤  5000 
                    貸:管理費用   5000

李老師 解答

2015-12-24 09:41

借:本年利潤 5000 
貸:管理費用-工資 3000 
-社保 1000 
-辦公費 500 
-差旅費 500 
建議這樣 比較不容易出錯

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實是發(fā)生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計入借方,系統(tǒng)就會顯示負數(shù)(紅字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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