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老師你好,請問有一筆外國參展和一筆出口貨物不做退稅的,不做出口退稅申報,是要做出口免稅申報是嗎?那要如何申報出口免稅申報?請教下
2018年還有兩單出口未申報退稅,估計要到20I9年2月才申報,那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報表上申報,還是申報出口退稅時再在當(dāng)期增值稅申報表上申報?
老師就是出口退稅那邊收到了2筆款 類似于優(yōu)惠的 應(yīng)該怎么做賬呢我這邊 不是我們實際申請的出口退稅金額

