国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-14 22:54

你好,應該是借銀行存款,貸其他應付款

海之藍 追問

2019-03-14 22:57

今年我準備給他調(diào)過來,要這種換會計科目要分管財務經(jīng)理匯報嗎?

海之藍 追問

2019-03-14 22:59

使用其他應付款二級科目如何設置反映工會收支明細,我今公司其他應付款是供應商往來核算又如何設置明細,

徐阿富老師 解答

2019-03-15 08:44

你好,1,要不要匯報要看你們內(nèi)部分工的,保險點匯報下也是可以的。2,其他應付款--工會經(jīng)費子目,供應商一般是應付賬款科目,可以根據(jù)企業(yè)實際按照地區(qū)或者商品大類等設置

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,應該是借銀行存款,貸其他應付款
2019-03-14 22:54:31
借銀行存款,貸會費收入
2020-02-28 09:10:33
你好。同學。 計提工會經(jīng)費時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 收到工費時 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 工會支出 借:管理費用-福利 費 貸:銀行存款 貸:其他應收款
2019-03-09 18:02:41
如果已經(jīng)合并了,那么是作為自有員工的工會經(jīng)費處理
2019-03-07 23:09:30
工會入賬做收入是屬于集團內(nèi)部的賬務處理,對于工會單獨核算來講,它是收入。合并后,收到的經(jīng)費款,將來要用于工會費用,所以做其他應付款
2019-03-16 18:13:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...