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641102937
于2019-03-14 15:12 發(fā)布 ??1719次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-03-14 15:54
你好,是的哦,你這個相當于出口轉內銷了
641102937 追問
2019-03-14 16:00
那我主表里要把之前填的免抵退稅銷售額沖減負數(shù),然后填在免稅銷售額里嗎?
樸老師 解答
2019-03-14 16:04
你們的內銷是免稅的嗎
2019-03-14 16:12
免稅的
2019-03-14 16:17
嗯,填在免稅銷售額里
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18年12月的時候出口貨物申報了單證不齊,這個月要改成免稅,沖減回來之后是不是需要填增值稅減免稅申報明細表,2018年12月的時候填了生產企業(yè)出口貨物征(免)稅明細表
答: 你好,是的哦,你這個相當于出口轉內銷了
外貿出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細表出口免稅這條用填嗎
答: 是的,這個是需要填寫這個,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅減免稅申報明細表如何填,免增值稅農機企業(yè)
答: 您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
老師你好,自產自銷苗木減免增值稅,填增值稅減免稅申報明細表免稅性質代碼及名稱填什么?
討論
增值稅減免稅申報明細表021,輸了出口退稅,合計不顯示
請問生產企業(yè)出口的銷售額,是不是填在增值稅減免稅申報明細表里的免稅項目出口免稅欄?
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎?增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù),會生成到主表那一行?
老師,小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,這個增值稅附列資料表,和增值稅減免稅申報明細表,還有主表該怎么填寫?。?/a>
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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641102937 追問
2019-03-14 16:00
樸老師 解答
2019-03-14 16:04
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2019-03-14 16:12
樸老師 解答
2019-03-14 16:17