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夏悠然
于2019-03-14 08:56 發(fā)布 ??1001次瀏覽
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-03-14 08:59
借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
夏悠然 追問
2019-03-14 09:15
結(jié)轉(zhuǎn)呢?
冰兒老師 解答
2019-03-14 10:54
借管理費用,貸應付薪酬
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人員工資會計分錄怎能做?包括工資,社保、個稅,以銀行存款支付
答: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
工資總額57705,其中包括個稅32.1,用銀行存款支付工資57705,又用銀行存款支付個稅32.1,請問如何做會計分錄
答: 代扣個稅暫未收回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用銀行存款支付職工工資,其中包括支付在建工程人員工資410000
答: 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工資:銀行存款支付:44319元,用其他應收款支付113242元,合計支付了157561元,應付工資總額179918元:1、包括單位支付的社保8948元,個人支付的社保:3688元,2、還扣除了個人借款9721元,3、銀行存款支付44319元,用其他應收款支付113242元,麻煩老師寫出:1、支付工資、社保的會計分錄。2、計提社保的會計分錄,謝謝老師!
討論
老師,這幾個月單位社保部分減免,只交個人部分會計分錄是不是這樣做?1.計提工資,借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬-工資 1002.支付個人社保,借:其他應收款-個人社保 10 貸:銀行存款 103.支付工資,借:應付職工薪酬 -工資 100 貸:其他應收款-社保 10 銀行存款 90
支付員工工資 代扣社保 個人所得稅 怎么做會計分錄
當月員工工資共計1000元,其中員工自行負擔的社保100元,公司負擔的社保為300元,員工工資用現(xiàn)金支付,公司負擔的社保用銀行存款支付,已經(jīng)交納。分錄怎么做?
之前計提時做的是,借:管理費用-管理人員工資,銷售費用-銷售人員工資貸:應付職工薪酬-職工工資應付職工薪酬-社保現(xiàn)在銀行支付社保借:管理費用-社會報銷銷售費用-社會保險應付職工薪酬-社會保險貸:銀行存款銀行發(fā)放工資借:應付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
冰兒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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夏悠然 追問
2019-03-14 09:15
冰兒老師 解答
2019-03-14 10:54