
你好 我上個季度開錯了一張5%的專票,報稅也把5%的正常報上去。這個季度紅沖,但填寫申報表是金額對不上,5%的專票負(fù)數(shù)的金額以正數(shù)的金額加在3%的專票收入那一列
答: 你好!這個你要去找下稅務(wù)局,估計只能上門填表申報了。
老師好,1月份申報增稅收入少報了,但稅額是對的,收入包括開票收入 和未開票收入,2月份把1月份漏報的收入 申報了,但這部分的稅金沒有減掉,現(xiàn)在賬上和申報表上的稅金有差異,收入是對的上的,如果不去更正申報,請問這個要怎么處理?謝謝
答: 你好,不去更正是哪一個科目多出了多少錢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
財務(wù)報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,增值稅申報表收入多的金額等于銷項的少金額,跨年了怎么處理
答: 你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)


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2019-03-13 17:40
王晶老師 解答
2019-03-13 17:41
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