
羅老師你好!我想問我有公寓1間32個平方租給重慶市途美酒店管理有限公司,每月2000元,當時寫合同是我只收租,沒有寫我交租金增值稅,現在途美酒店管理有限公司來函要我交租金增值稅,請問這稅是灑店交嗎?還是我業(yè)戶交,真誠的感謝您的回答,謝謝!
答: 您好,這個稅是誰出租誰交,應該是業(yè)主交。
主體為酒店有限公司,但現在已經租賃所持有的物業(yè)給酒店管理有限公司,請問酒店除了房產稅,增值稅需要被計提的標準以及憑據是什么? 現酒店除了租金收入并無其他業(yè)務,成本可考慮哪些增值稅專用發(fā)票用于遞減?如果我們這種情況下開具食品等生產材料,稅局是否可能會質疑我們的合理性? 謝謝
答: 大致看了,可以用A、B公司進行敘述,至于這個原來的酒店公司是否還有酒店的業(yè)務呢? 如果沒有酒店的業(yè)務,就不用抵扣食品的進項稅了,也就是說沒有相當的酒店服務的收入了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司持有酒店物業(yè),擬交由酒店管理公司運營,正在考慮合同方式(因需要稅局備案),除了簽訂租賃合同,有其他合作方式嗎?謝謝!
答: 投資分紅
老師:我公司是經理住宿業(yè)務的一般納稅人酒店,現在把其中幾間房租給其他單位辦公,現開租賃房租發(fā)票有風險嗎?(這個酒店房屋也是我公司租來的,有租金但是都是沒開過發(fā)票的)
老師,我們公司在收租金時,與對方另外又簽了一份租金返還的協議,內容是:“對方支付租金后,每月返還租金,以在**酒店辦理及充值會員卡”,我想問這樣簽可以嗎,涉及到什么稅務問題,謝謝
您好老師,我是房東,承租方要求我給他開發(fā)票.我當時與承租方簽定個人租房合同,現在對方注冊酒店公司,年租金60萬元,請問老師要上多少稅
公司是酒店有限公司,屬于小規(guī)模納稅人,出租收入10萬每年,另收取物業(yè)管理費5萬一年,請問核算企業(yè)增值稅時應該如何計算??謝謝!

