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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-12 11:39

您好 
借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

明天會更好 追問

2019-03-12 11:51

如果材料款已預(yù)付了怎樣做呢?

明天會更好 追問

2019-03-12 11:52

購進(jìn)的商品已經(jīng)賣出去了,發(fā)票還沒回來怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?

bamboo老師 解答

2019-03-12 11:56

借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 
貸:銀行存款 
根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料

明天會更好 追問

2019-03-12 13:01

發(fā)票回來又咋做賬務(wù)處理呢?

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:07

借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款

明天會更好 追問

2019-03-12 13:11

結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎樣做呢?如果金額有差異怎樣調(diào)賬呢?

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:12

金額有差異 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
原材料 或者借方紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款 
請問您是工業(yè)企業(yè)么

明天會更好 追問

2019-03-12 14:35

是工業(yè)企業(yè),老師沒有理解為啥那一樣做

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:36

請問哪一筆沒有理解?

明天會更好 追問

2019-03-12 14:37

金額有差異那筆

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:40

您暫估的跟收到發(fā)票金額有差異 是少計了原材料 現(xiàn)在要調(diào)整原材料的入賬價值 所以那么寫分錄

明天會更好 追問

2019-03-12 14:43

老師還是沒明白

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:46

您暫估的時候100計入 現(xiàn)在收到120的發(fā)票 那多收到的20是不是也一樣要進(jìn)原材料啊

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