老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問(wèn)
你好,你本身是給對(duì)方提供了什么服務(wù)?你的這個(gè)技術(shù)服務(wù)是誰(shuí)提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒(méi)有發(fā)生過(guò) 問(wèn)
你好,可以的??梢匀腴_(kāi)辦費(fèi)。 答
老師好,工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施,會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒(méi)有發(fā)票零星支付500以下的可以對(duì)公支付嗎 問(wèn)
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費(fèi)用按照80%計(jì)算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問(wèn)
同學(xué)你好。我給你解答 答

請(qǐng)問(wèn)老師,我三月份銷售人員工資1000元,實(shí)際當(dāng)月計(jì)提了,而四月份發(fā)放工資時(shí)候,誤以為三月份沒(méi)計(jì)提,所以四月份當(dāng)時(shí)就直接做了銷售費(fèi),這樣做的分錄,借:銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),那賬上還有應(yīng)付職工薪酬1000,那現(xiàn)在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
答: 借;銷售費(fèi)用 1000(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬 1000(紅字)
已經(jīng)計(jì)提某員工工資 但由于某些原不發(fā)放了 這個(gè)是需要紅沖 還是要怎樣處理
答: 紅沖計(jì)提的工資就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師計(jì)提的工資比實(shí)際發(fā)放的工資要多,要紅沖多計(jì)提的部分么?
答: 計(jì)提多了用負(fù)數(shù)沖減計(jì)提工資。


可愛(ài)的仙人掌 追問(wèn)
2015-07-23 14:08
田老師 解答
2015-07-23 12:37
田老師 解答
2015-07-23 13:47