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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-07-23 10:46

我們幫別人開票扣對(duì)方7個(gè)點(diǎn),外帳的話按開出去的發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)成本?這樣的話是不是庫存是對(duì)不上的???因?yàn)槲覀冞@邊沒有進(jìn)貨,只是開了票而已?

曉海老師 解答

2015-07-23 10:19

你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果是內(nèi)帳就按你們實(shí)際付款結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。你們發(fā)票費(fèi)用應(yīng)該是對(duì)方自己承擔(dān)吧。

曉海老師 解答

2015-07-23 10:59

你好!像你們這種發(fā)票本來就是違法的,開了發(fā)票外賬只能按按發(fā)票內(nèi)容開。

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你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果是內(nèi)帳就按你們實(shí)際付款結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。你們發(fā)票費(fèi)用應(yīng)該是對(duì)方自己承擔(dān)吧。
2015-07-23 10:19:50
你好,是的,出庫要和實(shí)際出庫還有銷項(xiàng)發(fā)票一致的,不能亂做
2020-07-01 08:04:31
你好,需要去查賬才知道是什么原因?qū)е仑?fù)數(shù)的 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,虛開發(fā)票是有關(guān)系的
2020-07-22 09:47:26
借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借利潤(rùn)分配? 貸以前年度損益調(diào)整
2022-04-11 15:16:07
以企業(yè)的名義去替別人開具發(fā)票,屬于虛開發(fā)票。你們開票,那就要全額確認(rèn)收入及對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)稅金及附加 借營(yíng)業(yè)稅金及分風(fēng);收到的錢沖應(yīng)收賬款,你們支付出去的11340,就要找一個(gè)合理的項(xiàng)目或費(fèi)用科目來記賬。
2015-07-14 17:00:17
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