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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-11 11:13

你好  做固定資產清理   1.固定資產轉入清理: 
借:累計折舊 
固定資產減值準備(如計提) 
固定資產清理 
貸:固定資產原值 
2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 
借:現金/銀行存款等 
貸:固定資產清理 
應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 
應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 
3.掛責任人的往來 掛其他應收款

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你好 做固定資產清理 1.固定資產轉入清理: 借:累計折舊 固定資產減值準備(如計提) 固定資產清理 貸:固定資產原值 2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 借:現金/銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.掛責任人的往來 掛其他應收款
2019-03-11 11:13:59
你好這個累計做借管理費用,貸累計折舊,
2021-07-22 18:46:49
你好;? ? 借 制造費用-折舊費3000、管理費用-折舊費1000 貸累計折舊 4000
2023-03-28 11:23:35
借管理費用折舊費 貸累計折舊
2019-04-10 16:41:50
您好! 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:累計折舊
2021-03-01 14:49:57
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