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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-10 10:46

你好  借方應(yīng)交稅費(fèi) 貸方以前年度損益 借方以前年度損益貸方未分配利潤(rùn)

賽賽 追問

2019-03-10 10:49

請(qǐng)問這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表上年初未分配利潤(rùn)余額是不是得改動(dòng)???

meizi老師 解答

2019-03-10 10:50

你好 會(huì)調(diào)整你的年初未分配的金額

賽賽 追問

2019-03-10 10:52

那這樣如果調(diào)整后把年初未分配利潤(rùn)的數(shù)改了,和1月份報(bào)表年初數(shù)不一樣,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)問?有影響嗎?

meizi老師 解答

2019-03-10 10:53

你好 你調(diào)整了之后 會(huì)有差異的

賽賽 追問

2019-03-10 10:55

這種差異一般情況下稅務(wù)局會(huì)問道嗎?

meizi老師 解答

2019-03-10 10:56

你好 一般不會(huì) 這個(gè)是實(shí)際的  就算問到 你解釋就行

賽賽 追問

2019-03-10 10:58

請(qǐng)問老師你告訴我的這個(gè)分錄金額用黑字不用紅字哈?

meizi老師 解答

2019-03-10 10:59

你好 是的  做正數(shù)金額即可

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借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加
2015-12-28 16:34:45
你好 沖回上年多計(jì)提的稅金及附加 借方應(yīng)交稅費(fèi) 貸方以前年度損益 借方以前年度損益 貸方未分配利潤(rùn)
2020-03-02 16:45:12
計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加的稅費(fèi)有:營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)時(shí)分錄: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅等稅費(fèi)
2014-09-12 10:42:34
您好,同學(xué), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020-01-13 13:55:50
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸::應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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